内部監査

内部監査は、本学の業務に対する自己管理の充実を図り、本学の業務の適正かつ合理的な実施を維持することを目的として、監査室が実施します。

内部監査の概要

〈監査の区分〉 
・業務に関すること : 会計に関する業務以外の業務活動における関係法令上等の遵守状況及び業務の実施状況に関する事項についての監査
・会計に関すること : 会計に関する業務活動における関係法令上等の遵守状況及び資産の保全・活用状況に関する事項に関する監査

〈監査の種類〉 
・定期監査 : 監査計画に基づき実施
・臨時監査 : 学長が必要と認めたときに実施

〈監査の報告〉 
 監査室長は、監査員からの監査結果の報告に基づき、監査結果報告書を作成し、学長に報告する。学長は、監査報告において必要と認めたときは役員会に報告を行う。

内部監査計画書(学内専用)

内部監査結果概要(学内専用)

関係規程